Martes 21.05.2013

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13 señalamientos de irregularidades contra la UPR

La nueva auditoría de la Oficina de la Contralora reveló que hay 13 señalamientos de irregularidades en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico

EL VOCERO/Archivo

La nueva auditoría de la Oficina de la Contralora reveló que hay 13 señalamientos de irregularidades en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) desde el 1ro. de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2010, bajo los mandatos de Antonio García Padilla y José Ramón de La Torre.

García Padilla, quien fuera presidente de la UPR desde el 2001 hasta el 2009, manifestó a EL VOCERO que no ha leído la nueva auditoría, pero que “todos los borradores de informes que he recibido se han contestado satisfactoriamente por mí y los presidentes de la Junta de Síndicos que ocuparon posiciones durante mi incumbencia. Se contestaron todos los puntos”.

Los hallazgos de este informe, que la Contralora Yesmín Valdivieso mencionó que es el segundo, van desde la realización de pagos por sobregiros en una cuenta bancaria y deficiencias en la preparación de las conciliaciones bancarias, la reglamentación no actualizada conforme a los cambios administrativos, operacionales y organizacionales ocurridos en la administración central de la UPR y la ausencia de normas específicas e incumplimiento de disposiciones reglamentarias sobre las cuentas por cobrar.

El actual presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz, aseguró que ya trabajan un plan de acción correctiva que esperan entregar a la Oficina de la Contralora la semana próxima, mucho antes de que se cumplan los 90 días que tienen para someterlo.

“Estamos conscientes de los señalamientos, algunos llevan mucho tiempo, pero otros no se conocían hasta que llegó la auditoría. Son muchos los entuertos con los que he tenido que lidiar en solo un año que llevo en el puesto. Pero es lo que me ha tocado y para eso acepté el puesto con orgullo, porque amo la UPR y pienso que es el mejor recurso de este Pueblo. No soy perfecto, pero vine a corregir cualquier fallo y hacerlo en el menor tiempo posible”, admitió.

“Estamos en gestiones para cobrar las deudas. Sabemos que hay algunas, que por su naturaleza –como las propuestas– son casi imposibles de recuperar la inversión, pero ya trabajamos las acciones de cobro”, agregó.

También se detectaron desviaciones de la reglamentación institucional relacionada con la adquisición de bienes y servicios, ausencia de documentos en los expedientes de personal, así como funciones conflictivas de una empleada de la Oficina de Nóminas.

Otros señalamientos revelados fueron el incumplimiento de disposiciones relacionadas con las auditorías de los estados financieros, la remisión de informes de situación financiera, y las recomendaciones contenidas en las cartas a la gerencia y en los informes de los estados financieros rendidos por los auditores externos, y el incumplimiento de las disposiciones de la Ley 273-2003 sobre el envío a la Oficina del Contralor de Puerto Rico de los estados financieros auditados y las cartas a la gerencia.

“Este año entregamos los informes un poco tarde, pero antes que los años anteriores. Espero que para la próxima los podamos someter a tiempo”, subrayó Muñoz.

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